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审计经理/主管
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内审经理 申通快递有限公司 上海 1-1.5万/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

岗位职责:1、协助制定内控审计、财务审计等相关业务流程,促进内审工作的规范化运作;2、协助编制年度内审工作计划,合理安排各项内审工作;3、组织编制各项内审工作实施方案,并组织实施、确保内审年度工作计划及工作目标的达成;4、组织开展公司内控审计工作,汇总整理和分析审核发现,对公司内部管理流程及规范的有效性和充分性作出评估,提出促进管理改善的建议,提升公司管理效率和风险防范能力;5、组织开展公司财务审计及专项审计工作,根据发现问题的性质及严重性,提请管理层组织整改;6、完成上级领导交代的其他工作。任职条件:1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;2、有中、大型企业3年以上内审工作经验或大型会计师事务所审计工作经验;3、具备有中级(含)以上会计职称或CPA或ACCA等证书优先;4、熟悉审计或财务知识,熟悉内控审计和财务审计的工作内容与流程。

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纪检/廉政总监 杉德巍康企业服务有限公司 上海-徐汇区 1.5-2.5万/月 07-03

学历要求:大专|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

任职要求:1、 全日制大专以上学历,公安侦查、法律、财务、审计等相关专业毕业优先;2、 具备三年以上公、检、法经济类案件办理经验或者大型企业反舞弊工作经验优先;3、 有独立案件调查经验,有公安和经侦方面业务专长,如调查问询、法务实操经验。4、 熟悉国家法律法规,具备一定的法律、财会和侦察专业知识;5、 较强的数据分析,逻辑思维和团队合作能力,熟练使用办公软件;6、具有较强的沟通能力、谈判技巧,为人正直诚信,刚正不阿,保密意识强。任职要求:? 全日制大专以上学历,公安侦查、法律、财务、审计等相关专业毕业优先;? 具备三年以上公、检、法经济类案件办理经验;? 有独立案件调查经验,有公安和经侦方面业务专长,如调查问询、法务实操经验。? 熟悉国家法律法规,具备一定的法律、财会和侦察专业知识;? 较强的数据分析,逻辑思维和团队合作能力,熟练使用办公软件;? 具有较强的沟通能力、谈判技巧,为人正直诚信,刚正不阿,保密意识强。

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审计经理(医药研发背景) 深圳信立泰药业股份有限公司 深圳-福田区 20-30万/年 07-03

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

工作职责:1、带队负责具体审计项目,编制项目计划、进行外勤审计、收集审计证据、起草审计报告;2、管理及流程审计;3、财务审计;4、经济效益审计;5、离任审计;6、专项审计;7、合规性审计等。任职资格:1、本科以上学历;2、3年以上医药行业研发工作经验;3、善于分析和发现问题,有较好的语言表达能力,有一定的沟通协调能力。

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审计主管 百丽鞋业(武汉)有限公司 武汉-江汉区 5-7千/月 07-03

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

1、制订及执行公司年度审计工作计划,梳理公司内控流程,整合管理制度,及实施内部审计,提出改善建议;2、对公司各主要BU及功能部门的主要业务流程实施合规性审计,对财务管理、内控制度的建立和执行情况等进行检查和评价;3、对公司重要财务及业务流程进行审核,对关键控制点进行风险评估和预判,及时反馈制度流程执行中存在问题,对内控措施提出改善意见;4、定期审核并按照业务需求和公司架构改变,对公司的内部审批流程和权限进行更新;5、对公司采购流程进行监控,监督报价/招标过程,保证采购流程的合规、公正和严谨;6、对管理层交办的举报案件和业务操守疑点进行独立稽核,汇报审计结果及提出反腐反舞弊的控制措施;7、协同各部门对新的业务模式、渠道等进行业务流程设计,在支持业务发展的同时保证内控的独立性和有效性;8、协调外部审计师的工作,并及时跟进审计机构出具的各项审计发现事项的处理情况,推进审计问题的解决及后续事项跟踪9、检查并指导店铺、整理店铺帐务问题,负责与店铺沟通并跟进整改情况。任职资格:1、统招大专以上学历,财务,审计等相关专业;2、具有2年以上在零售或快消品公司财务费用、成本,内审的工作经验,从事过工程预、决算项目核算、审核工作经验有限考虑。3、有较丰富财务、结算、审计工作经历和工作基础,逻辑思维清晰、综合素质及认知较好,有一定数据敏感度和沟通能力。4、具有较强的独立工作能力;抗压能力强。5、具有良好的沟通、协调和表达能力,善于组织协同跨部门同事完成工作。6、能适应短期出差。

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审计经理 深圳尚易投资发展有限责任公司 深圳-福田区 1.5-3万/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

职责描述:1、参与集团各项目的工程审计; 2、参与审核项目公司的预算、概算和结算工作;3、对集团各工程项目结算审计中付款情况的复核;4、对集团工程合同、大型设备及物资采购合同的复核;5、负责集团及项目公司的内部财务审计工作并定期出具审计报告;6、负责集团及城市公司各项专项审计工作;7、负责制定和实施本部门审计工作计划;8、负责本部门员工业务技能培训和绩效考核工作;9、 负责为重要经营决策和重大经济活动提出法律意见;10、 参与制订公司规章制度,从法律层面审查其合法、合规性; 11、 负责涉及诉讼、仲裁、复议、听证、公证、鉴证等诉讼或非诉讼事务;12、 负责审查公司经济合同;参与招投标工作,审核招投标法律文书;13、 负责提供与公司生产经营有关的法律咨询。任职要求:1、3年以上房地产公司审计经验;2、有注册税务师 或 注册审计师证优先。

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内部审计 宁波方太营销有限公司苏州第一分公司 苏州-姑苏区 7-8千/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、组织对公司财务流程的审计;2、组织对公司资产管理和资金管理的审计;3、对财务工作规范的审计;4、配合总经理制定财务内控制度;5、负责对财务审计资料的管理;6、完成领导交办的其他工作;任职要求:1、大学本科及以上学历,会计或审计专业,5年以上审计工作经验,有零售业相关工作经验者优先;2、熟悉审计工作程序,有较强的实操经验、管理和沟通能力;3、品行端正、原则性强,有良好的工作责任心和团队意识;

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审计项目经理(注册会计师) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合肥分所 合肥 1-1.5万/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

信永中和是当今中国最具声望、最具规模且具备国际服务能力的综合性专业服务集团,是国内首家走出国门、在境外设立分支机构、形成自控国际网络品牌的专业服务机构,是中国注册会计师行业的开拓者和领航者。信永中和始终把服务国家和社会做为立所之本,恪守诚信执业原则,致力于打造中华民族具有国际视野和国际服务能力、备受尊重的国际知名品牌事务所。2015年在国际会计公告(International Accounting Bulletin)发布的国际会计师事务所排名中名列全球第19位。岗位职责:1、参与项目调研,组织管理层访谈,制定项目方案;2、制定项目审计计划并组织实施,协调内审实施过程中各方面关系;3、组织编制内部审计报告;4、汇报项目内部审计报告,制定管理工作改进计划;5、持续保持对整改计划执行情况的检查和反馈;6、项目组成员的工作分工、业务指导、奖惩考核任职要求:1、有3年以上工作经验,在大型事务所工作的优先考虑2、对所负责的项目认真负责,吃苦耐劳3、熟练掌握内部审计工作流程和方法。4、有效分析经验过程的财务和经营数据,并识别出风险点,提出问题和改进建议。5、较好的组织、协调、沟通能力。上班时间:9:00-18:00 双休福利待遇;1、一经录用即可购买五险一金。2、工作满一年即可享受公司的带薪年假。3、享受国家规定的各种节假日4、公司为员工提供较多的培训机制及上升空间5、提供相关资格考试者享有公司提供的补助上班地点;合肥市庐阳区寿春路东怡金融广场12层

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审计主管 奥普家居股份有限公司 杭州-江干区 0.8-1万/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:合资|公司规模:1000-5000人

1.按时、按质、按量完成部门布置的工作计划及审计项目。2.对全资、控股、参股子公司、分公司的经济效益进行审计;3.对企业内部控制制度的健全完善、管理流程的建立、执行情况进行审计,查找内部控制的关键控制点和薄弱环节,评价管理风险领域,对管理标准执行中存在的问题予以及时反馈,通过审计进一步完善企业内控制度。4.根据内部管理需要,对某些特定事项、特别情况或某个具体项目等开展各项专项审计。5.负责跟踪重要内控问题或风险的整改防范措施落实情况,并及时向审计部经理汇报;6.根据审计部经理审核后的审计报告,按传阅、分发程序及时向相关部门提供审计信息,审计报告同时存档;7.完成审计部经理安排的其他工作。任职资格:1、大学本科及以上学历,审计、会计、税务等相关专业,具有3年以上审计、财务相关工作经验,有大型制造企业相关工作经验者优先考虑;2、有会计师或审计师中级职称,持CPA、CIA证书者优先考虑;3、能熟练应用ERP及OFFICE等办公软件,具备较强的数据分析、判断问题的能力;4、有良好的文字组织表达能力、沟通能力与团队合作精神;5、具有良好的职业道德,为人正直,工作责任心及执行力强;6、身体健康,能承压,能适应出差。

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注册会计师/财务/会计 青岛兰德工程造价咨询有限责任公司 青岛-崂山区 0.5-1万/月 07-03

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1.独立审计。(1)审查企业财务报告,出具审计报告。(2)办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告。(3)法律、行政法规规定的其他审计业务。2.验资。3.管理咨询。主要包括设计会计制度、税务代理和税务咨询、资产评估、项目可行性研究和经济评价、企业改制及股票发行与上市咨询企业财务诊断等。

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审计经理 云南旭恒集团 昆明-盘龙区 1-1.5万/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算; 2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实;6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。   任职资格 1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历; 2、五年以上审计管理经验; 3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、具有注册会计师或审计师资格优先; 5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;6、有建筑及房地产从业经验者优先。

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审计经理 北京全企国际会计师事务所有限公司 北京-朝阳区 0.7-1.5万/月 07-03

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1、执业注册会计师或长期在事务所专职审计经理达5年以上2、具备在多种行业及类型审计中担任主审的能力,及丰富的审计经验和高水平的审计技巧3、有良好的执业操守,以及组织、协调、领导能力,对审计部门工作能够进行有效的督导4、年龄在30岁以上,北京市常期居住人口

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审计经理 四川盛德房地产开发有限公司 异地招聘 1.5-2万/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1、负责完善公司财务管理流程;2、组织编制公司财务(预算)资金计划,分析执行情况,预测、控制执行过程中存在的风险;3、组织公司的会计核算及日常管理工作;4、熟悉国家、地方制定的税务法规和税务政策,做好相关涉税工作;负责与当地银行、税务机关沟通和协调,依法妥善处理银行和税务事宜;5、对公司资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的筹资方式;6、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;7、熟练掌握成本控制与分析、资金管理等;8、组织有关部门对在建工程项目进行成本费用预测、控制,负责公司财务报表的审核和签认;9、规范会计档案,保证会计资料的安全完整;10、完成上级交办的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,年龄40—55岁之间,户籍限川渝陕,财经、金融类相关专业;中级会计师职称,持注册会计师证者优先;2、十年以上公司财务工作经历,具有良好的税务筹划能力,具有丰富的财务管理经验;五年以上房地产企业同等职位任职经历,至少有一个项目的完整操作;熟悉房地产企业会计制度和房地产税收政策,全面负责公司的财务核算、税收管理、项目投资测算、年度财务预决算及资金管理、融资等工作;3、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验;4、熟练掌握办公软件和用友软件;5、具备较强的沟通协调能力,团队管理能力,较好的职业道德素养,严于律己,有责任心、工作严谨、细致、原则性强。

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财务内控经理 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 东莞 1.2-1.5万/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责: 1、负责制定并完善公司内部审计制度及流程,组织编制公司年度内审计划及目标,并组织开展各项内审工作; 2、负责对审计发现的问题进行分析研究,提出处理意见和改进措施,按照审计程序和有关规定作出审计结论和决定,并负责监督执行; 3、负责制定内审相关的管理工具和方法; 4、完成部门安排的其他工作。任职要求:1、大学本科学历,会计、财务等相关专业,五年财务相关经验;2、掌握全盘账务核算的工作流程,能独立完成全盘账务的核算工作;3、具备一定的风控知识,具备有核算及税务申报经验4、具有良好地学习能力和沟通组织能力,工作认真细心,有责任心;5、熟练使用excel及金蝶财务软件;6、熟悉最新财税相关法规,具有良好书面表达能力;

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审计经理/主管(采购) 京信通信系统(中国)有限公司 广州-黄埔区 15-25万/年 07-03

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:5000-10000人

工作职责:    1、协助审计经理编制项目采购审计方案、具体审计计划等;    2、根据年度审计工作计划,在部门经理的指导下开展公司内部审计工作;    3、汇总、整理审计发现,协助上级编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;    4、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;    5、负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;    6、完成部门经理临时交办的其他工作。    任职资格:    1、财会等相关专业本科及以上学历;    2、具备从事审计工作的知识基础和操作技能,了解国家财税法规、会计及审计准则、企业内部控制规范等法律法规和准则规范等,能熟练使用Word、Excel、PowerPoint等办公软件;    3、最少5年以上会计师事务所或内审经验,有独立带项目的经验;    4、愿意学习、理解能力强,具备较好的语言表达能力、事务执行能力和团队协作沟通能力;    5、诚实正直、严谨细致、责任心强,有保密意识,能够在压力下完成任务;    6、持有注册会计师(CPA)、国际内审师(CIA)证书、有采购审计经验者优先考虑。        工作经验稍少者,可以应聘审计主管岗。

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审计经理 青岛千石汇金资产管理有限公司 青岛-市南区 4-5千/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议。2、组织制定审计部门的工作计划,根据公司下达的工作目标和指标,制定考核指标。3、组织编制并实施公司年度审计工作计划。4、对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效,也可委托审计事务所对公司经营活动进行审计。5、对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任进行审计。6、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法律法规和财务制度的执行情况;7、审计活动结束后的审计资料整理汇总、审计意见书撰写及审计项目立卷归档等工作。8、对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案。9、对公司具体招投标等项目进行审计监督,相关文件、资料及公司签署的合同予以监督。任职要求: 1、全日制本科以上学历,财务或会计相关专业,年龄30岁以上,青岛本地户口。2、熟悉投资并购相关实务法规和财务分析相关专业知识,熟练搭建各类财务模型、进行敏感性分析; 3、能够独立撰写财务审计分析报告,具备较强的价值分析与评估能力 进行有效风险评估管理; 4、熟悉国家财税制度及法律规范,熟悉企业财务预算、核算、内控管理,有较强的数据分析能力; 5、具有注册会计师资格优先,具有证券从业资格、CPA、CFA优先,具备券商和PE的复合工作经验者优先; 6、具备较强的文字表达能力、分析判断能力、组织协调能力以及逻辑思维能力; 7、认真负责,态度严谨,工作主动意识强,能承受工作压力。(三)薪资福利待遇1、带薪培训+五险+双休+其他各种法定节假日+13薪; 2、国内外奖励旅游+节日津贴+丰富的员工文娱活动等;3、提供分公司负责人等晋升机会

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项目经理 上海华博资信会计师事务所(普通合伙) 上海-杨浦区 1-1.5万/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

岗位职责:1、带领项目组完成较大型项目的审计;2、能独立开展咨询业务;3、负责对承担项目审计(评估)计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险;4、对下一级人员进行合理分工、指导、并对其工作底稿进行复核,对其业务能力进行考核;5、保持与客户良好的沟通,与被审计单位协调处理有关业务问题;任职资格:1.熟悉企业会计准则,具有中国注册会计师资格。2.会计师事务所工作经验三年以上3.工作责任心强,团队协作意识强。4.具备良好的文字表达能力和人际沟通能力。5.熟练掌握常用的办公软件。6.压力承受能力强,能接受出差安排。

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审计实习生 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉-武昌区 1.5千以下/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

1、经管类专业在读学生,2019年应届生优先;2、专业基础扎实,学习成绩优秀者优先;3、服从工作安排,工作认真细致,踏实肯干,责任心强;4、具备良好的团队合作精神。

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主办审计(急聘+国企) 广州市瑞光食品公司 广州-南沙区 1-1.5万/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:50-150人

主办审计岗位,属于广州市瑞光食品公司总公司——广州市国营珠江华侨农工商联合公司,广州市国营珠江华侨农工商联合公司(广州市珠江华侨农场)是广东自贸区南沙新区片区南沙枢纽区块的核心国企,主要业务板块为土地物业经营、生态养殖、农产品销售与配送、农资销售及惠农平台、现代都市农业产业园、城市开发等。公司主要产品有万珠无公害蔬果、万珠黑珍猪、正安草猪等。“万珠黑珍猪”获“广东省名牌产品”“广东省名特优新农产品”称号,“万珠牌”获“广州市著名商标”。2017年12月,被评为“广州市农业龙头企业。公司下设18个下属单位以及合资公司3家。公司拥有丰富的土地资源,其中农业土地约3万亩,工业用地约40多万平方米。 未来,公司紧盯南沙新区和自贸区发展动态,紧紧围绕致力成为“南沙新区向南发展***站排头兵”的战略定位,以现代农业和城市开发两大核心业务板块,通过专业化经营、多元化投资的两个产业发展阶段,利用管理转型和产业升级的双重手段,打造现代农业上市载体,力争完成资产规模超60亿元、实现农业产业平台和城市开发平台战略定位的发展目标,现急需有志之士加入我司共创南沙辉煌!职责描述:1、在审计部经理的组织下,认真履行审计职责,按照审计工作计划制定具体的审计工作方案;2、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施;3、取得审计工作证据,编制审计工作底稿,负责起草审计报告初稿,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;4、完成部门经理交办的其他工作事项。任职要求:1、全日制大学本科以上学历,具备中级以上财务类职称;2、从事财务或审计工作3年以上,具备主办会计以上的工作经验;3、思维清晰、敏捷,有一定的说、写能力;4、年龄在40周岁以下。

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审计主管 惠州和信源会计师事务所(普通合伙) 惠州 4.5-6千/月 07-03

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

1. 全日制财务会计、审计类等相关专业本科以上学历(综合能力高适当放宽),五年以上相关工作经历;2. 熟悉会计、税法、审计及财务管理等相关专业知识,具有较强的专业判断能力,了解事务所审计程序和熟悉企业财务管理流程;3. 较好的语言表达能力,财务分析能力,文字功底扎实;4. 具有良好的沟通能力,能适应偶尔出差;5. 具备良好的执业素养、为人正直善良、肯吃苦耐劳、有良好的团队合作精神;6.中级职称、通过CPA或CTA考试1-3门及有事务所工作经历者优先。

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审计经理 武汉圣禹排水系统有限公司 武汉 1-1.5万/月 07-03

学历要求:|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:150-500人

岗位要求:1、财会专业,大专以上学历,5年以上财务审计工作经历。2、具有中级会计师及以上职称,有注册会计证可优先考虑。3、熟悉国家财经政策和会计、税务法规。4、较强的判断和决策、计划和执行能力;良好的沟通协调和领导能力;责任心强、作风严谨。5、擅于沟通表达,有较好的组织协调能力和团队合作精神。

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